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鄂州市公安局华容区分局2025年预算

信息来源:区财政局 日期:2025-01-17
  一、部门主要职责

  1、拟订公安工作规范性文件草案,部署、指导、监督、检查全区公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析研判,制定对策。

  3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

  4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

  5、组织、指导全区公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

  6、负责治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为;依法开展治安行政管理工作;协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

  7、负责全区外国人在区内居留旅行有关管理工作。

  8、负责到我区视察、参观的党和国家领导人,省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作,并承担相应责任。

  9、负责全区公安机关思想政治工作和干部人事管理工作,负责全区公安队伍的教育训练,指导和组织全区公安宣传工作。

  10、负责全区公安法制工作,检查监督全区公安机关的执法活动。

  11、指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

  12、负责全区禁毒、缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

  13、拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

  14、负责全区公安机关警务保障工作,为全区公安机关提供公安装备、被装和经费等保障服务。

  15、按有关规定权限,对全区公安民警实施监督,组织实施警务督察工作,查处违纪案件。

  16、公安派出所是市、县公安机关直接领导的派出机构,是公安机关打击违法犯罪、维护社会治安、服务人民群众、保卫一方平安的基层综合性战斗实体。基本任务是在上级公安机关的直接指挥下从事防范、打击、管理、服务工作。主要职能如下:

  (1)收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;

  (2)管理辖区内的实有人口;

  (3)管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;

  (4)指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;

  (5)宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;

  (6)办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件;

  (7)办理治安案件,调解治安纠纷;

  (8)参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作;

  (9)接受群众报警、求助,为群众提供服务。

  17、承办上级交办的其它事项。

  二、机构设置情况

  内设:办案大队、综合大队。

  下设:华容派出所、庙岭派出所、临江派出所、段店派出所、蒲团派出所。

  三、预算收支及增减变化情况

  (一)预算收支情况

  2025年部门预算总收入3183.72万元,均为一般公共预算拨款收入。

  2025年部门预算总支出3183.72万元。其中:基本支出2188.26万元,占支出的68.75%。项目支出995.46万元,占支出的31.25%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:公共安全支出3183.72万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出1697.43万元、商品和服务支出395.60万元、对个人和家庭的补助95.24万元、项目支出995.46万元。

  (二)部门预算收支增减变化情况

  2025年部门收入总预算3183.72万元。比上年预算减少318.79万元,降幅9.10%,主要原因:本年度在职人员较上年度有所减少,工资福利支出、商品和服务支出也随之减少。

  2025年部门支出总预算3183.72万元。比上年预算减少318.79万元,降幅9.10%,主要原因:本年度在职人员较上年度有所减少,工资福利支出、商品和服务支出也随之减少。

  四、机关运行经费安排情况

  2025年机关运行经费预算395.60万元,占预算总额的12.43%。比上年预算增加99.15万元,增长33.63%,主要原因:本年度公务用车运行维护费较上年度有所增加。

  机关运行经费主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

  2025年“三公”经费预算103.26万元,比上年预算增加0.22万元,增长0.21%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费预算3.26万元,比上年预算增加0.22万元,增长7.24%,主要原因:预计2025年较上年调研、交流等活动会有所增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费100万元,与上年预算持平,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围。

  1.公务用车购置费0万元,与上年持平。

  2.公务用车运行维护费100万元,与上年预算持平,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围。

  六、政府采购预算安排情况

  2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计280万元。其中:货物类60万元,服务类100万元,工程类120万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月,国有资产共3215.57万元,其中:房屋14331.64平,金额1669.52万元 ;车辆20辆,金额351.89万元;其他资产金额1194.16万元。

  八、重点项目预算绩效情况说明

  2025年部门6个项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款995.46万元。

  省委省政府布置的重点工作:维护稳定和处置突发事件,提高刑事案件破案率与治安案件破案率。

  年度部门整体绩效目标:以常态化疫情防控为重点,以重大节点安保维稳为主责,以化解风险隐患为底线,确保敏感节点平稳度过,维护全区政治持续稳定和治安秩序持续向好,为恢复社会经济发展营造良好的氛围。

  九、其他需要说明的情况

  《政府性基金预算支出表》为空表,华容区公安分局2025年无政府性基金预算。

  十、专业名词解释

  1、财政拨款(补助):财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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